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2023年度蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院部門決算

來源: 蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院

時(shí)間: 2024/09/11/ 16:50 

字號(hào):[][][]

  目 錄

  第一部分 部門概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表   

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

  十一、政府采購(gòu)支出情況說明

  十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

  十三、其他需要說明的情況

  第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

  第五部分 名詞解釋

  第一部分 部門概況

  一、部門職責(zé)

  蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院是蘭州新區(qū)黨工委、管委會(huì)籌建的第一家集醫(yī)療、急救、預(yù)防、保健、康復(fù)、教學(xué)、科研為一體的公立現(xiàn)代化綜合醫(yī)院,隸屬于蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)監(jiān)管。位于蘭州新區(qū)鳳凰山路2000號(hào),占地面積約2.6萬平方米,建筑面積約4.8萬平方米,建設(shè)項(xiàng)目投資4.5億元。醫(yī)院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀、西門子數(shù)字X線攝影系統(tǒng)(DR)、X線數(shù)字胃腸機(jī)、心肺功能檢測(cè)儀、運(yùn)動(dòng)平板機(jī)、丹迪6通道肌電圖/誘發(fā)電位儀、血液透析機(jī)、全自動(dòng)生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備。截止2023年12月醫(yī)院有職工440人,醫(yī)生152人,醫(yī)技人員31人,藥師12人,護(hù)士195人,其他崗位51人。

  醫(yī)院設(shè)置床位350張,設(shè)置消化腎病科、呼吸科內(nèi)分泌科、心血管內(nèi)科、中醫(yī)科、創(chuàng)傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、婦科、產(chǎn)科、眼科、兒科、泌尿外科、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、急救中心、門診部、婦幼保健科等18個(gè)臨床科室;設(shè)置醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科、消毒供應(yīng)室等8個(gè)醫(yī)技科室;設(shè)置黨總支辦公室、黨建文化藝術(shù)中心、行政辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、人事科、公衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、績(jī)效辦、后勤科、信息科、醫(yī)???、質(zhì)控科、院感科等14個(gè)行政職能科室。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  醫(yī)院設(shè)置床位350張,設(shè)置神經(jīng)內(nèi)科、消化腎病科、呼吸科內(nèi)分泌科、心血管神經(jīng)內(nèi)科、康復(fù)理療中心、創(chuàng)傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產(chǎn)科、兒科、泌尿外科、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、急救中心、皮膚科、老年病科、中醫(yī)疼痛科、門診部、MMC、婦幼保健科等23個(gè)臨床科室;設(shè)置醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個(gè)醫(yī)技科室;設(shè)置黨總支辦公室、宣傳科、行政辦公室、醫(yī)???、護(hù)理部、人事科、公衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、后勤科、信息科、績(jī)效辦、質(zhì)控科、院感科等14個(gè)行政職能科室。按照頂算管理制度改革總體要求和新區(qū)黨工委、管委會(huì)決策部署,堅(jiān)持依法理財(cái),加強(qiáng)預(yù)算管理,規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算編制,切實(shí)強(qiáng)化項(xiàng)目管理和績(jī)效評(píng)價(jià),提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和合理性。

  第二部分 2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(本部門無相關(guān)支出,故本表無數(shù)據(jù))

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(本部門無相關(guān)支出,故本表無數(shù)據(jù))

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(本部門無相關(guān)支出,故本表無數(shù)據(jù))

 ?。ㄒ陨蟽?nèi)容詳情見附表)

  第三部分 2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收總計(jì)24840.45萬元,其中本年收入合計(jì)18140.8萬元年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6699.65萬元,與上年度相比收總計(jì)增加2547.5萬元, 增長(zhǎng)38.95%支出總計(jì)18140.8萬元,與上年度相比支出總計(jì)增加2294.51萬元,增長(zhǎng)14.48%;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6699.65萬元。和上年相比主要原因一是因?yàn)樵黾恿朔课葑赓U費(fèi),二是因?yàn)樵\療項(xiàng)目開展,及就診人次增加,三是接受社會(huì)捐贈(zèng)及上級(jí)調(diào)撥資產(chǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為上年度醫(yī)療盈余,用于2023年醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  二、收入決算情況說明

  2023年我單位本年收入合計(jì)18140.8萬元,其中:財(cái)政撥款6616.34萬元,占36.47%;事業(yè)收入11524.46萬元,占63.53%;其他收入0萬元;

  三、支出決算情況說明

  2023年我單位本年支出18140.8萬元,其中:基本支出16034.92萬元,占88.39%;項(xiàng)目支出2105.87萬元,占11.61%;

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6616.34萬元。與上年相比,各增加2173.08萬元,增長(zhǎng)48.90%。主要原因是加了公用經(jīng)費(fèi)及人員調(diào)出、離職及業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6616.34萬元,較上年決算數(shù)增加2173.08萬元,增長(zhǎng)48.90%。主要原因是業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加以及人員調(diào)入調(diào)出。

 ?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6616.34萬元,主要用于以下幾個(gè)方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出316.94萬元,占比4.75%。衛(wèi)生健康支出6077.15萬元,占比91.85%。住房保障支出222.24萬元,占比3.35%。

  (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算6616.34萬元,支出決算為6616.34萬,完成年初預(yù)算的100%,其中:

  1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為316.95萬元,支出決算為316.95萬元,完成年初預(yù)算100%。

  2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算6077.15萬元,支出決算為6077.15萬元,完成年初預(yù)算100%;

  3.住房保障支出年初預(yù)算222.24萬元,支出決算為222.24萬元,完成年出預(yù)算100%。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6616.34元。其中:

  人員經(jīng)費(fèi)4230.42萬元,較上年決算數(shù)減少524萬元,下降3.54%,主要原因是人員調(diào)出、離職。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等;

  公用經(jīng)費(fèi)280.03萬元,較上年決算數(shù)減少33萬元,下降10.54%,主要原因是減少了年度項(xiàng)目水電費(fèi)及辦公、差旅、培訓(xùn)等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等。

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

  本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

  2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

  本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

  2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元。

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  我單位屬于事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公經(jīng)費(fèi)”。

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款 支出總體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年增加0.00萬元。

  2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)減少7萬元,下降100%,主要原因?qū)⒅笜?biāo)調(diào)整至其他交通費(fèi)。

  其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為0萬元,較上年增長(zhǎng)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為0萬元,較上年決算數(shù)減少7萬元,下降100%,主要原因?qū)⒅笜?biāo)調(diào)整至其他交通費(fèi)。

  3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年增加0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00%。

  外事接待費(fèi)支出0萬元。

  其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

  (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

  2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置 0輛,公務(wù)用車保有量為 0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

  我單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

  2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少0萬元。

  本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元。

  本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元。

  十一、政府采購(gòu)支出情況說明

  我單位2023年度政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)限額以上政府采購(gòu)項(xiàng)目共8個(gè),合計(jì)支出1703.79萬元,其中:預(yù)留中小企業(yè)639.4萬元。實(shí)際采購(gòu)金額共計(jì)1666.97萬元,其中實(shí)際面向中小企業(yè)采購(gòu)1079.67萬元,面向小微企業(yè)采購(gòu)277.1萬元。應(yīng)面向中小企業(yè)采購(gòu)金額為1461.02萬元;應(yīng)面向小微企業(yè)采購(gòu)金額823.72萬元。

  十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

  十三、其他需要說明的情況

  由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說明。

  第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

 ?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作的開展情況

  按照績(jī)效管理要求,本單位對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金2105.87萬元,占項(xiàng)目支出總額的100%,2023年度無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,無需開展此項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià);2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目,無需開展此項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià);

  2023年度項(xiàng)目支出2105.87萬元,占總支出比例11.61%。

  總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  1.總體績(jī)效目標(biāo)

 ?。?/font>1)發(fā)放醫(yī)護(hù)人員工資,繳納各類保險(xiǎn);辦公經(jīng)費(fèi)開支;

 ?。?/font>2)加強(qiáng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理及醫(yī)護(hù)人員隊(duì)伍建設(shè);

 ?。?/font>3)強(qiáng)調(diào)公立醫(yī)院基本運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)建設(shè),解決新區(qū)百姓看病遠(yuǎn),看病難的問題,并結(jié)合現(xiàn)代化醫(yī)院管理目標(biāo)提供多項(xiàng)服務(wù),并積極開展義診宣傳活動(dòng);

 ?。?/font>4)為單位在職人員支付社保。

 ?。?/font>5)租賃房屋建筑保障單位業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

  2.完成情況分析

 ?。?/font>1)建立公立醫(yī)院基本運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)建設(shè)50.87萬,100%完成。

 ?。?/font>2)完成2023年租賃費(fèi)用支出2055萬元,100%完成。

  (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  1、部門管理

  2023年度單位人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出均按照財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定合理支出,根據(jù)績(jī)效考核制度變化,支出率百分之百;我院在政府采購(gòu)管理制度上的了解不夠深入,以后會(huì)加強(qiáng)政府采購(gòu)制度的學(xué)習(xí);因單位資產(chǎn)配置比較分散,在資產(chǎn)的統(tǒng)一管理制度方面還需要完善。

  2、履職效果

  2023年我院綜合醫(yī)療能力提升工作作為首要任務(wù),做到醫(yī)院業(yè)務(wù)服務(wù)不松懈,同時(shí)在上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下保運(yùn)轉(zhuǎn),嚴(yán)格按照醫(yī)院承擔(dān)的重點(diǎn)工作任務(wù),有序推進(jìn)各項(xiàng)工作,使新區(qū)老百姓在家門口就可以享受優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源。

  3、能力建設(shè)

  根據(jù)科室業(yè)務(wù)發(fā)展,有計(jì)劃的儲(chǔ)備相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才,派遣醫(yī)務(wù)人員前往同級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)修學(xué)習(xí)。在新入職人員培訓(xùn)中,隨著業(yè)務(wù)逐漸開展的情況,培訓(xùn)制度及內(nèi)容需與時(shí)俱進(jìn),除了及時(shí)更新國(guó)家相關(guān)政策及法律法規(guī)外,需要完善相關(guān)的基本臨床技能操作培訓(xùn)。

  (三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

  根據(jù)本次績(jī)效自評(píng)工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定,對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)結(jié)果進(jìn)行了分析總結(jié),進(jìn)一步了解了有關(guān)預(yù)算執(zhí)行的內(nèi)容,方便在以后能夠詳細(xì)規(guī)劃下一年度的預(yù)算執(zhí)行,在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上,對(duì)需要整改的內(nèi)容提前進(jìn)行整改。

  (四)其他需要說明的問題

  本次績(jī)效自評(píng)無其他需要說明的問題,詳細(xì)評(píng)價(jià)結(jié)果以附件形式附后。

  第五部分 名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

  三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

  五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

  十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

  十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  十七、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng)):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

  十八、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

  十九、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

  二十、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  二十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  附件:1、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2023年部門決算公開表

  2、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  3、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2023年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

  4、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)表

  蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院

  2024年9月11日

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