2023年度蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(統(tǒng)計(jì)局)部門決算
來(lái)源: 蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(統(tǒng)計(jì)局)
時(shí)間: 2024/09/20/ 16:11
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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、其他需要說(shuō)明的情況
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
?。ㄒ唬M訂并組織實(shí)施新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;提出新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策和建議。
?。ǘ┴?fù)責(zé)研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全等重大問(wèn)題,提出相關(guān)政策建議,推動(dòng)新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)各項(xiàng)改革事業(yè)。
(三)負(fù)責(zé)新區(qū)重大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局,提出全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模。研究確定和管理重大建設(shè)項(xiàng)目,協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的問(wèn)題;負(fù)責(zé)新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的申報(bào)、審批、核準(zhǔn)和備案。
?。ㄋ模┩七M(jìn)新區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡;負(fù)責(zé)新區(qū)利用外資工作。
?。ㄎ澹┩七M(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并綜合協(xié)調(diào)實(shí)施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施,參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。
(六)研究提出新區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展、城市可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜
接,組織擬定社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,推進(jìn)社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)體系建設(shè)。
?。ò耍┙M織擬訂新區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,提出相關(guān)體制改革建議,實(shí)施對(duì)石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業(yè)的管理。提出發(fā)展新能源和能源行業(yè)節(jié)能的政策措施。
(九)負(fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)和信息化工作,擬訂并落實(shí)新區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和措施,協(xié)調(diào)解決循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。
?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的安全監(jiān)督管理工作,監(jiān)督管理新區(qū)境內(nèi)長(zhǎng)輸石油天然氣管道設(shè)施保護(hù)。
(十一)負(fù)責(zé)新區(qū)的統(tǒng)計(jì)工作。貫徹國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和法律法規(guī);擬訂新區(qū)統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃;負(fù)責(zé)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算,組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查各部門、各單位(包括中央、省駐區(qū)單位)的統(tǒng)計(jì)工作;對(duì)新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和重大政策實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè);為國(guó)家、省、市和新區(qū)制定政策、計(jì)劃,指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供依據(jù)。
(十二)負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家、省、市價(jià)格政策和改革任務(wù),制定和實(shí)施新區(qū)重要商品和服務(wù)價(jià)格政策,提出新區(qū)價(jià)格調(diào)控目標(biāo),管理行政事業(yè)性收費(fèi),監(jiān)測(cè)重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格,組織成本調(diào)查、監(jiān)審及價(jià)格聽證,管理價(jià)格調(diào)節(jié)基金。
?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費(fèi)品及應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理。貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于糧食和物資儲(chǔ)備工作的方針政策和決策部署,承擔(dān)糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)監(jiān)督管理。
?。ㄊ模┨岢隼猛赓Y和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。參與推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會(huì)同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。
(十五)承擔(dān)新區(qū)軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室工作職責(zé)。綜合協(xié)調(diào)軍民融合發(fā)展工作,組織落實(shí)國(guó)家軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)調(diào)推進(jìn)軍民融合發(fā)展重大項(xiàng)目(專項(xiàng)工程)和重要事項(xiàng)。負(fù)責(zé)新區(qū)國(guó)防交通體系建設(shè)和協(xié)調(diào)推進(jìn)國(guó)防交通重大項(xiàng)目和重大事項(xiàng)。
(十六)負(fù)責(zé)新區(qū)“放管服”改革、行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、省、市下放、下達(dá)、轉(zhuǎn)移和取消項(xiàng)目的跟蹤、檢查、落實(shí)工作;負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)服務(wù)有關(guān)制度的設(shè)計(jì)和制定,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心的信息化管理、組織實(shí)施審批項(xiàng)目的網(wǎng)上申報(bào)、審批;負(fù)責(zé)受理中心服務(wù)對(duì)象及電話投訴。
?。ㄊ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)工作,承擔(dān)蘭州新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
(十八)負(fù)責(zé)聯(lián)系省蘭州新區(qū)規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
?。ㄊ牛┴?fù)責(zé)協(xié)調(diào)新區(qū)鐵路樞紐和民航建設(shè)相關(guān)工作。
?。ǘ┴?fù)責(zé)電力、通訊行業(yè)管理。負(fù)責(zé)電網(wǎng)規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃銜接以及與各項(xiàng)規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接、項(xiàng)目核準(zhǔn)及電網(wǎng)建設(shè)重大事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和管理工作,協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)供需電線路改遷和重建有關(guān)工作。負(fù)責(zé)電網(wǎng)與新區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的配合工作以及電網(wǎng)保護(hù)管理工作,協(xié)調(diào)電網(wǎng)運(yùn)行中可能引發(fā)大面積停電及危及公共安全的重大事項(xiàng)。
?。ǘ唬┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┯嘘P(guān)職責(zé)分工。
1.與新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局鹽業(yè)管理方面的職責(zé)分工。新區(qū)經(jīng)發(fā)局負(fù)責(zé)新區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理,制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,落實(shí)食鹽儲(chǔ)備制度,制定和組織實(shí)施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。市場(chǎng)監(jiān)督管理局承擔(dān)新區(qū)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和食鹽專營(yíng)行政管理職能,負(fù)責(zé)新區(qū)食鹽市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法。
2.與新區(qū)應(yīng)急管理局在煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)新區(qū)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。新區(qū)經(jīng)發(fā)局協(xié)調(diào)開展煤層氣開發(fā)、淘汰煤炭落后產(chǎn)能、煤炭瓦斯治理和利用。
3.與新區(qū)應(yīng)急管理局在救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)提出新區(qū)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策,組織編制新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同經(jīng)濟(jì)發(fā)展局等部門確定年度購(gòu)置計(jì)劃,根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。新區(qū)經(jīng)發(fā)局根據(jù)新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),年度購(gòu)置計(jì)劃,負(fù)責(zé)新區(qū)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理,根據(jù)新區(qū)應(yīng)急局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(統(tǒng)計(jì)局)2023年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家,其中全額預(yù)算單位1家,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè),代管機(jī)構(gòu)1個(gè),均為正科級(jí)建制,分別為:辦公室、固定資產(chǎn)投資科、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、能源發(fā)展科、財(cái)政金融科(利用外資科)、價(jià)格管理科、綜合核算科、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科(普查調(diào)查科),代管蘭州新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。工作人員82名。
蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(統(tǒng)計(jì)局)2023年末實(shí)有人數(shù)82人,其中行政人員22人,事業(yè)人員28人,聘用人員32人。正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)0名(局長(zhǎng)0名),副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名(副局長(zhǎng)4名),一級(jí)調(diào)研員1名,二級(jí)調(diào)研員1名,四級(jí)調(diào)研員1名,正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名,副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名,二級(jí)主任科員4名,三級(jí)主任科員2名,四級(jí)主任科員3名,科員38名,工勤4名。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(詳見附件;本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),公開08表無(wú)數(shù)據(jù))
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為139246.84萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加9317.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.17%,主要原因上下年度部分項(xiàng)目資金有增減變動(dòng),大額變動(dòng)項(xiàng)目資金增加主要涉及補(bǔ)助建設(shè)科技類項(xiàng)目支出增加6670萬(wàn)元、補(bǔ)助建設(shè)節(jié)能環(huán)保類項(xiàng)目支出增加14694.74萬(wàn)元、補(bǔ)助重點(diǎn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和工業(yè)信息化專項(xiàng)發(fā)展類支出增加811,01.48萬(wàn)元等;大額變動(dòng)項(xiàng)目資金減少主要涉及一般公共服務(wù)支出減少7536.42萬(wàn)元、補(bǔ)助城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少4638.44萬(wàn)元、補(bǔ)助交通運(yùn)輸支出35455.22萬(wàn)元、補(bǔ)助其他支出減少43390萬(wàn)元、債務(wù)付息支出減少2144.03萬(wàn)元等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)136240.85萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入136220.25萬(wàn)元,占99.98%;其他收入20.60萬(wàn)元,占0.02%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)136226.24萬(wàn)元,其中:基本支出1544.40萬(wàn)元,占1.13%;項(xiàng)目支出134681.84萬(wàn)元,占98.87%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為139220.25萬(wàn)元。與上年相比,各增加9571.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.38%。主要原因上下年度部分項(xiàng)目資金有增減變動(dòng),大額變動(dòng)項(xiàng)目資金增加主要涉及補(bǔ)助建設(shè)科技類項(xiàng)目支出增加6670萬(wàn)元、補(bǔ)助建設(shè)節(jié)能環(huán)保類項(xiàng)目支出增加14694.74萬(wàn)元、補(bǔ)助重點(diǎn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和工業(yè)信息化專項(xiàng)發(fā)展類支出增加811,01.48萬(wàn)元等;大額變動(dòng)項(xiàng)目資金減少主要涉及一般公共服務(wù)支出減少7536.42萬(wàn)元、補(bǔ)助城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少4638.44萬(wàn)元、補(bǔ)助交通運(yùn)輸支出35455.22萬(wàn)元、補(bǔ)助其他支出減少43390萬(wàn)元、債務(wù)付息支出減少2144.03萬(wàn)元等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出124820.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加52801.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.32%。主要原因上下年度部分項(xiàng)目資金有增減變動(dòng),大額變動(dòng)項(xiàng)目資金增加主要涉及補(bǔ)助建設(shè)科技類項(xiàng)目支出增加6670萬(wàn)元、補(bǔ)助建設(shè)節(jié)能環(huán)保類項(xiàng)目支出增加14694.74萬(wàn)元、補(bǔ)助重點(diǎn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和工業(yè)信息化專項(xiàng)發(fā)展類支出增加81101.48萬(wàn)元等;大額變動(dòng)項(xiàng)目資金減少主要涉及一般公共服務(wù)支出減少7536.42萬(wàn)元、補(bǔ)助城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少4638.44萬(wàn)元、補(bǔ)助交通運(yùn)輸支出35455.22萬(wàn)元、補(bǔ)助其他支出減少43390萬(wàn)元、債務(wù)付息支出減少2144.03萬(wàn)元等。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出124820.25萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出6297.92萬(wàn)元,占5.05%;科學(xué)技術(shù)支出6780.00萬(wàn)元,占5.43%;社會(huì)保障和就業(yè)支出7.46萬(wàn)元,占0.01%;衛(wèi)生健康支出4.61萬(wàn)元,占0.01%;節(jié)能環(huán)保支出16953.54萬(wàn)元,占13.58%;交通運(yùn)輸支出5565.97萬(wàn)元,占4.46%;資源勘探工業(yè)信息等支出88686.66萬(wàn)元,占71.05%;住房保障支出60.44萬(wàn)元,占0.05%;糧油物資儲(chǔ)備支出313.64萬(wàn)元,占0.25%;其他支出150.00萬(wàn)元,占0.12%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為124820.25萬(wàn)元,支出決算為124820.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為6297.92萬(wàn)元,支出決算為6297.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為6780.00萬(wàn)元,支出決算為6780.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.46萬(wàn)元,支出決算為7.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.61萬(wàn)元,支出決算為4.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為16953.54萬(wàn)元,支出決算為16953.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為5565.97萬(wàn)元,支出決算為5565.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為88686.66萬(wàn)元,支出決算為88686.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為60.44萬(wàn)元,支出決算為60.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為313.64萬(wàn)元,支出決算為313.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.其他支出年初預(yù)算數(shù)為150.00萬(wàn)元,支出決算為150.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1544.40萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)1441.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少97.91萬(wàn)元,下降6.36%,主要原因是年內(nèi)存在人員退休、調(diào)出等情況,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼等。
公用經(jīng)費(fèi)103.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加37.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.95%,主要原因是疫情結(jié)束后,差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入11400.00萬(wàn)元,本年支出11400.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,支出具體情況如下:蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點(diǎn)用電企業(yè)電力設(shè)施配套擴(kuò)建項(xiàng)目1000萬(wàn)元、蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點(diǎn)用電企業(yè)電力設(shè)施配套項(xiàng)目(二期)3500萬(wàn)元、蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民搬遷安置村農(nóng)村住房配套設(shè)施項(xiàng)目電力通訊項(xiàng)目3800萬(wàn)元、蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民搬遷安置農(nóng)村住房配套設(shè)施項(xiàng)目幼兒園3100萬(wàn)元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0.00萬(wàn)元,2023
年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.99萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”及“持續(xù)壓減一般性支出”等相關(guān)要求,嚴(yán)格因公出國(guó)、公務(wù)車輛、公務(wù)接待審批管理,年度未發(fā)生因公出國(guó)、公務(wù)車輛及公務(wù)接待相關(guān)費(fèi)用,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.50萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.50萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.49萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。
外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。主要是我單位年度內(nèi)無(wú)外事接待工作業(yè)務(wù)。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。主要是我單位年度內(nèi)無(wú)公務(wù)接待工作業(yè)務(wù)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.22萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi) 27.77萬(wàn)元、印刷費(fèi)15.90萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.63萬(wàn)元、差旅費(fèi)20.00萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3.00萬(wàn)元、福利費(fèi)2.95萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用30.96萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加37.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.95%,主要原因是疫情結(jié)束后,差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等支出增加。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%,主要原因是本年度未安排會(huì)議支出。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.51萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”及“持續(xù)壓減一般性支出”等相關(guān)要求,嚴(yán)格培訓(xùn)會(huì)議審批,壓減了培訓(xùn)費(fèi)用支出。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023 年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)209.95萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)服務(wù) 209.95萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 209.95萬(wàn)元, 占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 209.95萬(wàn)元, 占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車因車輛已達(dá)到報(bào)廢年限無(wú)法使用,正在進(jìn)行報(bào)廢處置。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、其他需要說(shuō)明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說(shuō)明。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目68個(gè),共涉及資金123275.85萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2023年度蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點(diǎn)用電企業(yè)電力設(shè)施配套擴(kuò)建項(xiàng)目、蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點(diǎn)用電企業(yè)電力設(shè)施配套項(xiàng)目(二期)、蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民搬遷安置村農(nóng)村住房配套設(shè)施項(xiàng)目電力通訊項(xiàng)目和幼兒園項(xiàng)目等4個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金11400萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2023年度我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目,未開展相關(guān)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的39個(gè)本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目中12個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率100%,自評(píng)得分100分;5個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率80%以上,預(yù)算執(zhí)行績(jī)效自評(píng)得分98分以上;3個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率50%以上,預(yù)算執(zhí)行率自評(píng)得分95分以上;剩余19個(gè)項(xiàng)目實(shí)際已經(jīng)按照進(jìn)度完成,根據(jù)財(cái)力安排將預(yù)算納入2024年,因此預(yù)算執(zhí)行率低,整體自評(píng)得分90分以下。開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的29個(gè)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目,自評(píng)得分100分。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民搬遷安置農(nóng)村住房配套設(shè)施項(xiàng)目電力及通訊工程、蘭州新區(qū)儲(chǔ)備糧財(cái)政補(bǔ)貼資金等68個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。重要項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況如下:
1.“蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民搬遷安置農(nóng)村住房配套設(shè)施項(xiàng)目電力及通訊工程”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3800萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3800萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:
一是資金投入情況分析:(1)項(xiàng)目資金到位情況分析:下達(dá)蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民搬遷安置農(nóng)村住房配套設(shè)施項(xiàng)目電力及通訊工程債券資金3800萬(wàn)元已全額到賬建設(shè)單位蘭州新區(qū)土地資產(chǎn)投資管理有限公司。(2)項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析:下達(dá)蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民搬遷安置農(nóng)村住房配套設(shè)施項(xiàng)目電力及通訊工程債券資金3800萬(wàn)元已全額支付至施工單位中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司。(3)項(xiàng)目資金管理情況分析:下達(dá)蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民搬遷安置農(nóng)村住房配套設(shè)施項(xiàng)目電力及通訊工程債券資金3800萬(wàn)元已按要求全額用于該項(xiàng)目施工。
二是總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析:項(xiàng)目資金按時(shí)到賬,按時(shí)撥付至施工單位,專款專用于該項(xiàng)目施工。
三是績(jī)效目標(biāo)完成情況分析:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。數(shù)量指標(biāo):已完成管道敷設(shè)及變電箱安裝;質(zhì)量指標(biāo):項(xiàng)目開工率100%;時(shí)效指標(biāo):按照項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度支出進(jìn)度100%;成本指標(biāo):實(shí)際成本未超概(預(yù))算。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益:預(yù)計(jì)項(xiàng)目預(yù)計(jì)年度收入0;社會(huì)效益:覆蓋人群、受益人群≥5000人;持續(xù)影響:公共衛(wèi)生服務(wù)水平提升。(3)滿意度指標(biāo)完成情況分析:覆蓋人群、涉及企業(yè)等政策知曉率≥98%。
2.“蘭州新區(qū)儲(chǔ)備糧財(cái)政補(bǔ)貼資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)年初設(shè)定的目標(biāo),蘭州新區(qū)儲(chǔ)備糧財(cái)政補(bǔ)貼資金績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為300萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:
一是資金投入情況:(1)項(xiàng)目資金到位情況。2022年第四季度我局申請(qǐng)的2023年度蘭州新區(qū)儲(chǔ)備糧財(cái)政補(bǔ)貼資金300萬(wàn)元已全額撥付至蘭州新區(qū)糧食風(fēng)險(xiǎn)管理基金賬戶。(2)項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。2023年全年共計(jì)使用蘭州新區(qū)儲(chǔ)備糧財(cái)政補(bǔ)貼資金284.57萬(wàn)元,全部用于支付蘭州新區(qū)儲(chǔ)備糧管理費(fèi)用、輪換費(fèi)用、貸款利息補(bǔ)貼、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備占用等費(fèi)用。(3)項(xiàng)目資金管理情況分析。在該筆資金執(zhí)行過(guò)程中,我局嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)儲(chǔ)備糧管理辦法(修訂)》《蘭州新區(qū)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金暫行管理辦法》規(guī)定進(jìn)行審核撥付和使用監(jiān)管。
二是總體績(jī)效目標(biāo)完成情況:經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查和委托第三方質(zhì)檢機(jī)構(gòu)質(zhì)檢,2023年蘭州新區(qū)儲(chǔ)備糧數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量良好、存儲(chǔ)安全。
三是績(jī)效目標(biāo)完成情況:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況:數(shù)量指標(biāo),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,2023年蘭州新區(qū)儲(chǔ)備原糧9000噸、成品糧2275噸,儲(chǔ)備數(shù)量符合數(shù)量指標(biāo)要求;質(zhì)量指標(biāo),經(jīng)委托第三方檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)檢,蘭州新區(qū)儲(chǔ)備原糧質(zhì)量為國(guó)標(biāo)一等、成品糧質(zhì)量為國(guó)標(biāo)一級(jí),符合質(zhì)量指標(biāo)要求;時(shí)效指標(biāo),我局于每季度初對(duì)接新區(qū)財(cái)政局按時(shí)撥付儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼資金,撥款時(shí)效符合時(shí)效指標(biāo)要求;成本指標(biāo),2023年共計(jì)撥付儲(chǔ)備糧財(cái)政補(bǔ)貼資金284.57萬(wàn)元為申請(qǐng)金額的95%,符合成本指標(biāo)≤100%的成本指標(biāo)要求;(2)效益指標(biāo)完成情況:社會(huì)效益指標(biāo),2023年蘭州新區(qū)糧食市場(chǎng)供應(yīng)穩(wěn)定,未出現(xiàn)斷貨、哄搶等情況,符合穩(wěn)定市場(chǎng)供給(市場(chǎng)斷貨、哄搶等事件全年不超過(guò)3次)的社會(huì)效益指標(biāo)要求;可持續(xù)影響指標(biāo),經(jīng)我局現(xiàn)場(chǎng)檢查蘭州新區(qū)儲(chǔ)備糧存儲(chǔ)數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量良好,倉(cāng)儲(chǔ)和輪換設(shè)施設(shè)備齊全、承儲(chǔ)企業(yè)日常管理規(guī)范,應(yīng)對(duì)糧食風(fēng)險(xiǎn)能力得到有效提升,符合提升糧食應(yīng)急能力的可持續(xù)影響指標(biāo)要求;(3)滿意度指標(biāo)完成情況,蘭州新區(qū)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)工作人員均對(duì)新區(qū)儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼資金撥付情況較為滿意,滿意率為100%,符合工作人員滿意度≧90%的滿意度指標(biāo)要求。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng)):反映各級(jí)政府舉行各類重大活動(dòng)、召開重要會(huì)議(如國(guó)務(wù)院一類會(huì)議、國(guó)慶招待會(huì)、全國(guó)勞模大會(huì))的支出,政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。
十五、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十六、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
十七、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
十八、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
十九、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
二十、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
二十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
二十二、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十三、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
二十四、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(項(xiàng)):反映工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。
二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1:2023年度蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(統(tǒng)計(jì)局)部門決算公開表
附件2:2023年度蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(統(tǒng)計(jì)局)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表1
附件3:2023年度蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(統(tǒng)計(jì)局)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表2
附件4:蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(統(tǒng)計(jì)局)2023年度預(yù)算績(jī)效管理工作的報(bào)告